目 录
第一部分 部门概况 PAGEREF _Toc3371 \h 1
一、部门主要职责 PAGEREF _Toc27605 \h 2
二、部门预算单位构成 PAGEREF _Toc24970 \h 3
三、部门主要工作任务 PAGEREF _Toc13692 \h 4
第二部分 2025年度部门预算表 PAGEREF _Toc7139 \h 5
一、收支预算总表 PAGEREF _Toc32170 \h 6
二、收入预算总表 PAGEREF _Toc9802 \h 7
三、支出预算总表 PAGEREF _Toc23486 \h 8
四、财政拨款收支预算总表 PAGEREF _Toc8668 \h 9
五、一般公共预算拨款支出预算表 PAGEREF _Toc32454 \h 10
六、政府性基金预算拨款支出预算表 PAGEREF _Toc29223 \h 11
七、国有资本经营预算拨款支出预算表 PAGEREF _Toc29140 \h 12
八、一般公共预算支出经济分类情况表 PAGEREF _Toc15567 \h 13
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表 PAGEREF _Toc14215 \h 14
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表 PAGEREF _Toc18262 \h 15
第三部分 2025年度部门预算情况说明 PAGEREF _Toc11315 \h 16
一、预算收支总体情况 PAGEREF _Toc2074 \h 17
二、一般公共预算拨款支出情况 PAGEREF _Toc27039 \h 17
三、政府性基金预算拨款支出情况 PAGEREF _Toc11149 \h 18
四、国有资本经营预算拨款支出情况 PAGEREF _Toc8125 \h 19
五、一般公共预算拨款基本支出情况 PAGEREF _Toc3310 \h 19
六、一般公共预算“三公”经费支出情况 PAGEREF _Toc16647 \h 19
七、预算绩效目标情况 PAGEREF _Toc26347 \h 20
八、其他重要事项说明 PAGEREF _Toc20264 \h 23
第四部分 名词解释 PAGEREF _Toc26473 \h 24
第一部分
部门概况
一、部门主要职责
漳州市人民政府国有资产监督管理委员会(汇总)的主要职责是:
(一)贯彻落实国家及我省有关国有资产监督管理的法律、法规,起草并组织实施我市有关国有资产监督管理的规范性文件。根据市政府授权,依法履行出资人职责,以管资本为主加强所监管企业国有资产监管。依法指导和监督下级政府国有资产监督管理工作。
(二)承担监督所监管企业国有资产保值增值、维护国有资产出资人权益的责任。按照规定定期向市政府报告有关国有资产总量、结构、变动、收益等情况,建立健全国有资产保值增值指标体系,制定考核标准,通过统计、稽核等方式对所监管企业国有资产的保值增值情况进行监管。负责所监管企业工资分配管理工作,制定并组织实施所监管企业负责人收入分配政策。
(三)按照出资人职责,依法加强企业国有资产交易监督管理,促进企业国有资产合理流动,防止企业国有资产流失。负责组织所监管企业上交国有资本收益,依法承担所监管企业国有资本经营预决算编制和执行有关工作。
(四)按照出资人职责,依法参与所监管企业的重大决策。指导推进国有企业改革和重组,推进公司制股份制和混合所有制改革,积极探索集团层面股权多元化改革,推动国有企业改制上市。指导国有企业现代企业制度建设,依法建立和完善法人治理结构,推动国有经济布局和结构的战略性调整,强化国有企业经营投资事中、事后监督和责任追究。
(五)依法履行所监管企业负责人任免相关程序,并根据考核结果进行奖惩。建立符合社会主义市场经济体制和现代企业制度要求的企业负责人选人、用人机制,完善经营者激励和约束制度。
(六)照出资人职责,依法督促检查所监管企业贯彻落实国家安全生产、生态环境保护等有关法律法规和政策。
(七)负责指导所监管企业党的建设和领导班子建设,指导企业群团工作。
(八)完成市委和市政府交办的其他任务。
(九)漳州市市属国有企业服务中心负责市属国有企业改革改制、职工安置、资产整合和管理工作,配合做好市属国有企业人才培训服务工作。
(十)漳州市国有企业评审中心协助市国资委对所出资企业投资项目开展评估、审核和相关政策的研究,并提供相应的技术性、辅助性和服务性工作。
二、部门预算单位构成
从预算单位构成看,漳州市人民政府国有资产监督管理委员会(汇总)包括11个机关行政科室及2个下属单位,其中:列入2025年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:
序号 | 单位名称 |
1 | 漳州市市属国有企业服务中心 |
2 | 漳州市国有企业评审中心 |
3 | 漳州市人民政府国有资产监督管理委员会 |
三、部门主要工作任务
2025年,漳州市人民政府国有资产监督管理委员会(汇总)主要任务是:推进国有企业发展建设。围绕上述任务,重点抓好以下工作: (一)推进国企在全市发展中展现更大作为。 (二)出台国企改革和国资监管工作意见。 (三)完善国有资产管理体制。 (四)健全现代企业制度。 (五)分类推进国有企业改革。 (六)提升国有企业创新能力。 (七)加强和改进党对国有企业的领导。
第二部分
2025年度部门预算表
一、收支预算总表
2025年度收支预算总表
单位:万元
收入 | 支出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、一般公共预算拨款收入 | 983.99 | 一、一般公共服务支出 | 9.57 |
二、政府性基金预算拨款收入 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 |
三、国有资本经营预算拨款收入 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 |
四、财政专户管理资金收入 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 0.00 |
五、事业收入 | 0.00 | 五、教育支出 | 0.00 |
六、事业单位经营收入 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 0.00 |
七、上级补助收入 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
八、附属单位上缴收入 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 127.20 |
九、其他收入 | 0.00 | 九、卫生健康支出 | 38.42 |
十、上年结转结余 | 0.00 | 十、节能环保支出 | 0.00 |
十一、城乡社区支出 | 0.00 | ||
十二、农林水支出 | 0.00 | ||
十三、交通运输支出 | 0.00 | ||
十四、资源勘探工业信息等支出 | 733.78 | ||
十五、商业服务业等支出 | 0.00 | ||
十六、金融支出 | 0.00 | ||
十七、援助其他地区支出 | 0.00 | ||
十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | ||
十九、住房保障支出 | 75.03 | ||
二十、粮油物资储备支出 | 0.00 | ||
二十一、国有资本经营预算支出 | 0.00 | ||
二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | ||
二十三、其他支出 | 0.00 | ||
二十四、债务还本支出 | 0.00 | ||
二十五、债务付息支出 | 0.00 | ||
二十六、债务发行费用支出 | 0.00 | ||
收入合计 | 983.99 | 支出合计 | 983.99 |
二、收入预算总表
2025年度收入预算总表
单位:万元
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 财政专户管理资金收入 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | 上年结转结余 |
合计 | 983.99 | 983.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2012999 | 其他群众团体事务支出 | 9.57 | 9.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080501 | 行政单位离退休 | 50.59 | 50.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 76.61 | 76.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101101 | 行政单位医疗 | 28.89 | 28.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101102 | 事业单位医疗 | 9.53 | 9.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2150701 | 行政运行 | 431.94 | 431.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2150799 | 其他国有资产监管支出 | 301.84 | 301.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 71.87 | 71.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210203 | 购房补贴 | 3.16 | 3.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、支出预算总表
2025年度支出预算总表
单位:万元
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 |
合计 | 983.99 | 845.99 | 138.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2012999 | 其他群众团体事务支出 | 9.57 | 9.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080501 | 行政单位离退休 | 50.59 | 50.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 76.61 | 76.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101101 | 行政单位医疗 | 28.89 | 28.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101102 | 事业单位医疗 | 9.53 | 9.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2150701 | 行政运行 | 431.94 | 431.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2150799 | 其他国有资产监管支出 | 301.84 | 163.84 | 138.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 71.87 | 71.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210203 | 购房补贴 | 3.16 | 3.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
四、财政拨款收支预算总表
2025年度财政拨款收支预算总表
单位:万元
收入 | 支出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、一般公共预算拨款收入 | 983.99 | 一、一般公共服务支出 | 9.57 |
二、政府性基金预算拨款收入 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 |
三、国有资本经营预算拨款收入 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 |
四、公共安全支出 | 0.00 | ||
五、教育支出 | 0.00 | ||
六、科学技术支出 | 0.00 | ||
七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | ||
八、社会保障和就业支出 | 127.20 | ||
九、卫生健康支出 | 38.42 | ||
十、节能环保支出 | 0.00 | ||
十一、城乡社区支出 | 0.00 | ||
十二、农林水支出 | 0.00 | ||
十三、交通运输支出 | 0.00 | ||
十四、资源勘探工业信息等支出 | 733.78 | ||
十五、商业服务业等支出 | 0.00 | ||
十六、金融支出 | 0.00 | ||
十七、援助其他地区支出 | 0.00 | ||
十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | ||
十九、住房保障支出 | 75.03 | ||
二十、粮油物资储备支出 | 0.00 | ||
二十一、国有资本经营预算支出 | 0.00 | ||
二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | ||
二十三、其他支出 | 0.00 | ||
二十四、债务还本支出 | 0.00 | ||
二十五、债务付息支出 | 0.00 | ||
二十六、债务发行费用支出 | 0.00 | ||
收入合计 | 983.99 | 支出合计 | 983.99 |
五、一般公共预算拨款支出预算表
2025年度一般公共预算拨款支出预算表
单位:万元
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 其中: | |
基本支出 | 项目支出 | |||
合计 | 983.99 | 845.99 | 138.00 | |
2012999 | 其他群众团体事务支出 | 9.57 | 9.57 | 0.00 |
2080501 | 行政单位离退休 | 50.59 | 50.59 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 76.61 | 76.61 | 0.00 |
2101101 | 行政单位医疗 | 28.89 | 28.89 | 0.00 |
2101102 | 事业单位医疗 | 9.53 | 9.53 | 0.00 |
2150701 | 行政运行 | 431.94 | 431.94 | 0.00 |
2150799 | 其他国有资产监管支出 | 301.84 | 163.84 | 138.00 |
2210201 | 住房公积金 | 71.87 | 71.87 | 0.00 |
2210203 | 购房补贴 | 3.16 | 3.16 | 0.00 |
六、政府性基金预算拨款支出预算表
2025年度政府性基金预算拨款支出预算表
单位:万元
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 其中: | |
基本支出 | 项目支出 | |||
合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
备注:本部门2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
七、国有资本经营预算拨款支出预算表
2025年度国有资本经营预算拨款支出预算表
单位:万元
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 其中: | |
基本支出 | 项目支出 | |||
合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
备注:本部门2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
八、一般公共预算支出经济分类情况表
2025年度一般公共预算支出经济分类情况表
单位:万元
科目编码 | 科目名称 | 预算数 |
合计 | 983.99 | |
301 | 工资福利支出 | 687.86 |
302 | 商品和服务支出 | 218.88 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 77.24 |
307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
309 | 资本性支出(基本建设) | 0.00 |
310 | 资本性支出 | 0.00 |
311 | 对企业补助(基本建设) | 0.00 |
312 | 对企业补助 | 0.00 |
313 | 对社会保障基金补助 | 0.00 |
399 | 其他支出 | 0.00 |
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表
2025年度一般公共预算基本支出经济分类情况表
单位:万元
科目编码 | 科目名称 | 预算数 |
合计 | 845.99 | |
301 | 工资福利支出 | 687.86 |
30101 | 基本工资 | 172.40 |
30102 | 津贴补贴 | 101.64 |
30103 | 奖金 | 183.46 |
30106 | 伙食补助费 | 10.00 |
30107 | 绩效工资 | 31.14 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 76.61 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 21.71 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 17.72 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 1.32 |
30113 | 住房公积金 | 71.87 |
302 | 商品和服务支出 | 80.88 |
30201 | 办公费 | 13.87 |
30212 | 因公出国(境)费用 | 2.00 |
30226 | 劳务费 | 4.80 |
30228 | 工会经费 | 9.57 |
30229 | 福利费 | 0.65 |
30239 | 其他交通费用 | 21.58 |
30299 | 其他商品和服务支出 | 28.41 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 77.24 |
30302 | 退休费 | 74.34 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 2.90 |
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表
2025年度一般公共预算“三公”经费支出预算表
单位:万元
项目 | 预算数 |
合计 | 2.00 |
1、因公出国(境)费用 | 2.00 |
2、公务接待费 | 0.00 |
3、公务用车购置及运行费 | 0.00 |
其中:(1)公务用车购置费 | 0.00 |
(2)公务用车运行费 | 0.00 |
第三部分
2025年度部门预算情况说明
一、 预算收支总体情况
按照综合预算的原则,部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2025年,漳州市人民政府国有资产监督管理委员会(汇总)部门收入预算为983.99万元,比上年减少84.94万元,主要原因是人员变动及基数调整。其中:一般公共预算拨款收入983.99万元、政府性基金预算财政拨款收入0.00万元、国有资本经营预算拨款收入0.00万元、财政专户管理资金收入 0.00 万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、附属单位上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元、上年结转结余0.00万元。
相应安排支出预算983.99万元,比上年减少84.94万元,主要原因是人员变动及基数调整。其中:基本支出845.99万元、项目支出138.00万元、事业单位经营支出0.00万元、上缴上级支出0.00万元、对附属单位补助支出0.00万元。
二、一般公共预算拨款支出情况
2025年度一般公共预算拨款支出983.99万元,比上年减少84.94万元,降低7.95%,主要原因是:人员变动及基数调整。按照党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求,厉行节约办一切事业,大力压减一般性支出,重点压减了公用经费支出中涉及的非急需非刚性支出,同时合理保障了人员工资及基本福利等工作的支出需求,体现在有关支出科目中。其中(按项级科目分类统计): (一)2012999-其他群众团体事务支出9.57万元。主要用于工会经费支出。 (二)2080501-行政单位离退休50.59万元。主要用于退休干部的公用经费支出。 (三)2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出76.61万元。主要用于行政机关事业干部基本养老保险支出。 (四)2101101-行政单位医疗28.89万元。主要用于行政机关干部医疗保险支出。 (五)2101102-事业单位医疗9.53万元。主要用于单位事业人员医疗保险支出。 (六)2150701-行政运行431.94万元。主要用于行政机关干部基本工资、津贴补贴、岗位津贴、年终一个月奖金、综合定额公用经费、福利费、职工教育经费、公务交通补贴、其他保障缴费(工伤保险、生育保险)支出。 (七)2150799-其他国有资产监管支出301.84万元。主要用于国有资产监督管理工作专项经费及工资福利、综合定额公用经费、职工教育经费支出。 (八)2210201-住房公积金71.87万元。主要用于单位部分住房公积金支出。 (九)2210203-购房补贴3.16万元。主要用于1998年12月1日以后参加工作的干部职工的购房补贴支出。
三、政府性基金预算拨款支出情况
本部门2025年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
四、国有资本经营预算拨款支出情况
本部门2025年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
五、一般公共预算拨款基本支出情况
2025年度一般公共预算拨款基本支出845.99万元,其中:
(一)人员经费765.10万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。
(二)公用经费80.88万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。
六、一般公共预算“三公”经费支出情况
(一)因公出国(境)经费
2025年预算安排2.00万元,比上年增加0.00万元,增长0.00%,与上年持平。主要原因是:计划活动与上年度一样。
(二)公务接待费
2025年预算安排0.00万元,比上年增加0.00万元,增长0.00%,与上年持平。主要原因是: 本年没有公务接待费预算安排。
(三)公务用车购置及运行费
2025年预算安排0.00万元,其中:公务用车运行费0.00万元,比上年增加0.00万元,增长0.00%,与上年持平;公务用车购置费0.00万元,比上年增加0.00万元,增长0.00%,与上年持平。主要原因是: 本年没有公务用车购置及运行费预算安排。
七、预算绩效目标情况
(一)绩效目标设置情况
2025年,漳州市人民政府国有资产监督管理委员会(汇总)单位按照全面实施预算绩效管理的要求,编制绩效目标并公开。
(二)绩效目标表及说明
1.项目支出绩效目标表
办公用房租赁项目绩效目标表
专项资金情况(万元) | 资金总额: | 108.00 | ||
财政拨款: | 108.00 | |||
其他资金: | 0.00 | |||
项目实施期目标 | 保障国资系统安全稳定运行,有效改善办公环境,更好地满足业务发展需求。 | |||
绩效目标指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 目标值 |
成本指标 | 经济成本指标 | 国资委办公公用房租赁项目支出总额 | ≤108万元 | |
产出指标 | 时效指标 | 完成办公用房租赁时间 | =1年 | |
数量指标 | 完成办公用房租赁楼层数 | ≥1.5层数 | ||
质量指标 | 正常运行率 | =100% | ||
效益指标 | 社会效益指标 | 保障国资监管工作正常运转 | =有效保障有效保障 | |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 办公人员满意度 | ≥90% |
国有资产监督管理工作专项经费项目绩效目标表
专项资金情况(万元) | 资金总额: | 30.00 | ||
财政拨款: | 30.00 | |||
其他资金: | 0.00 | |||
项目实施期目标 | 为确保国有资本的保值增值,加强国有资本监督,确保国有资本出资人权益,推动国有企业快速发展。深化国企改革,实现市属国有企业稳增长,确保国有企业保值增值。 | |||
绩效目标指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 目标值 |
成本指标 | 经济成本指标 | 国有资产监督管理工作专项支出成本 | ≤30万元 | |
产出指标 | 时效指标 | 参加或开展国资监管调研 | =2025年 | |
做好财务预决算工作 | =2025年 | |||
召开市属国有企业投资计划及各企业安全专题会议 | =2025年 | |||
数量指标 | 开展专项检查次数 | ≥3次 | ||
参加或开展国资监管调研次数 | ≥6次 | |||
开展财务预决算工作次数 | ≥2次 | |||
召开市属国有企业投资计划专题会议次数 | ≥2次 | |||
质量指标 | 专项检查合格率 | =100次 | ||
国资监管调研工作完成率 | =100% | |||
财务预决算工作完成率 | =100% | |||
效益指标 | 经济效益指标 | 市属重点国有企业资产总额 | ≥1820亿元 | |
社会效益指标 | 市属重点国有企业年度利润总额 | ≥60亿元 | ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 国有资产监督管理工作成效满意度 | ≥90% |
2.有关情况说明
本部门无其他需要说明的绩效目标情况。
八、其他重要事项说明
(一)机关运行经费
2025年漳州市人民政府国有资产监督管理委员会(汇总)一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出62.16万元,比上年增加1.40万元,增长2.30%。主要原因是:人员变动。
(二)政府采购情况
2025年漳州市人民政府国有资产监督管理委员会(汇总)政府采购预算总额0.00万元,其中:政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。 本部门2025年度没有政府采购预算。
(三)国有资产占用使用情况
截至2024年12月31日,漳州市人民政府国有资产监督管理委员会(汇总)共有车辆0辆,其中:省部级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他用车0辆。单位价值100万元(含)以上设备0台(套)。
2025年部门预算安排购置车辆0辆,单位价值100万元(含)以上设备0台(套)。
第四部分
名词解释
名词解释
一、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金,包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
五、结转结余资金:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。
六、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
八、事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
九、上缴上级支出:指下级单位上缴上级的支出。
十、对附属单位补助支出:指对下级单位补助发生的支出。
十一、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十二、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。