附件1
|
|
|
|
|
|
|
收入支出决算总表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位:元 |
编制单位:漳州市人民政府国有资产监督管理委员会 |
|
|
|
|
2015年度 |
|
|
|
|
|
|
财决01表 | ||
收入 |
支出 | |||||||||||||
项目 |
行次 |
年初预算数 |
调整预算数 |
决算数 |
项目(按功能分类) |
行次 |
年初预算数 |
调整预算数 |
决算数 |
项目(按支出性质和经济分类) |
行次 |
年初预算数 |
调整预算数 |
决算数 |
栏次 |
|
1 |
2 |
3 |
栏次 |
|
4 |
5 |
6 |
栏次 |
|
7 |
8 |
9 |
一、财政拨款收入 |
1 |
3,179,000.00 |
3,179,000.00 |
7,027,888.69 |
一、一般公共服务支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
740,184.52 |
一、基本支出 |
60 |
2,959,000.00 |
2,959,000.00 |
5,383,650.58 |
其中:政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
0.00 |
|
二、外交支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
|
人员经费 |
61 |
2,343,300.00 |
2,343,300.00 |
4,807,249.77 |
二、上级补助收入 |
3 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
三、国防支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
|
日常公用经费 |
62 |
615,700.00 |
615,700.00 |
576,400.81 |
三、事业收入 |
4 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
40 |
0.00 |
0.00 |
|
二、项目支出 |
63 |
220,000.00 |
220,000.00 |
2,089,792.40 |
四、经营收入 |
5 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
五、教育支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
|
基本建设类项目 |
64 |
0.00 |
0.00 |
|
五、附属单位上缴收入 |
6 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
|
行政事业类项目 |
65 |
220,000.00 |
220,000.00 |
2,089,792.40 |
六、其他收入 |
7 |
0.00 |
0.00 |
1,795,600.00 |
七、文化体育与传媒支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
|
三、上缴上级支出 |
66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
8 |
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
2,108,062.00 |
四、经营支出 |
67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
9 |
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
266,100.00 |
五、对附属单位补助支出 |
68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
10 |
|
|
|
十、节能环保支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
|
|
69 |
|
|
|
|
11 |
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
171,822.69 |
支出经济分类 |
70 |
— |
— |
— |
|
12 |
|
|
|
十二、农林水支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
|
基本支出和项目支出合计 |
71 |
— |
— |
7,473,442.98 |
|
13 |
|
|
|
十三、交通运输支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
|
工资福利支出 |
72 |
— |
— |
3,478,450.44 |
|
14 |
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
50 |
2,932,100.00 |
2,932,100.00 |
3,569,841.37 |
商品和服务支出 |
73 |
— |
— |
1,205,575.21 |
|
15 |
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
51 |
0.00 |
0.00 |
|
对个人和家庭的补助 |
74 |
— |
— |
2,621,055.33 |
|
16 |
|
|
|
十六、金融支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
|
对企事业单位的补贴 |
75 |
— |
— |
0.00 |
|
17 |
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
|
债务利息支出 |
76 |
— |
— |
0.00 |
|
18 |
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
|
基本建设支出 |
77 |
— |
— |
0.00 |
|
19 |
|
|
|
十九、住房保障支出 |
55 |
246,900.00 |
246,900.00 |
246,900.00 |
其他资本性支出 |
78 |
— |
— |
168,362.00 |
|
20 |
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
56 |
0.00 |
0.00 |
|
其他支出 |
79 |
— |
— |
0.00 |
|
21 |
|
|
|
二十一、其他支出 |
57 |
0.00 |
0.00 |
370,532.40 |
|
80 |
|
|
|
|
22 |
|
|
|
二十二、债务还本支出 |
58 |
0.00 |
0.00 |
|
|
81 |
|
|
|
|
23 |
|
|
|
二十三、债务付息支出 |
59 |
0.00 |
0.00 |
|
|
82 |
|
|
|
本年收入合计 |
24 |
3,179,000.00 |
3,179,000.00 |
8,823,488.69 |
本年支出合计 |
83 |
3,179,000.00 |
3,179,000.00 |
7,473,442.98 | |||||
用事业基金弥补收支差额 |
25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
结余分配 |
84 |
— |
— |
0.00 | |||||
年初结转和结余 |
26 |
0.00 |
0.00 |
426,220.78 |
交纳所得税 |
85 |
— |
— |
0.00 | |||||
基本支出结转 |
27 |
— |
— |
0.00 |
提取职工福利基金 |
86 |
— |
— |
0.00 | |||||
项目支出结转和结余 |
28 |
— |
— |
426,220.78 |
转入事业基金 |
87 |
— |
— |
0.00 | |||||
经营结余 |
29 |
— |
— |
0.00 |
其他 |
88 |
— |
— |
0.00 | |||||
|
30 |
|
|
|
年末结转和结余 |
89 |
0.00 |
0.00 |
1,776,266.49 | |||||
|
31 |
|
|
|
基本支出结转 |
90 |
— |
— |
140,158.11 | |||||
|
32 |
|
|
|
项目支出结转和结余 |
91 |
— |
— |
1,636,108.38 | |||||
|
33 |
|
|
|
经营结余 |
92 |
— |
— |
0.00 | |||||
|
34 |
|
|
|
|
93 |
|
|
| |||||
|
35 |
|
|
|
|
94 |
|
|
| |||||
总计 |
36 |
3,179,000.00 |
3,179,000.00 |
9,249,709.47 |
总计 |
95 |
3,179,000.00 |
3,179,000.00 |
9,249,709.47 |
附件2
|
|
|
|
|
收入决算表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位:元 |
编制单位:漳州市人民政府国有资产监督管理委员会 |
2015年度 |
|
|
|
|
财决03表 | ||||
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | |||
支出功能分类科目编码 |
科目名称 | |||||||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
合计 |
8,823,488.69 |
7,027,888.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,795,600.00 | |||
201 |
一般公共服务支出 |
801,428.32 |
801,428.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
82,499.85 |
82,499.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2010301 |
行政运行 |
82,499.85 |
82,499.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
20110 |
人力资源事务 |
335,740.00 |
335,740.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2011006 |
军队转业干部安置 |
335,740.00 |
335,740.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
20199 |
其他一般公共服务支出 |
383,188.47 |
383,188.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
383,188.47 |
383,188.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
207 |
文化体育与传媒支出 |
200,000.00 |
200,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
20701 |
文化 |
200,000.00 |
200,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2070199 |
其他文化支出 |
200,000.00 |
200,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
208 |
社会保障和就业支出 |
3,148,238.20 |
1,352,638.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,795,600.00 | ||
20805 |
行政事业单位离退休 |
364,342.00 |
364,342.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
364,342.00 |
364,342.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
20809 |
退役安置 |
508,700.00 |
508,700.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2080999 |
其他退役安置支出 |
508,700.00 |
508,700.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
2,275,196.20 |
479,596.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,795,600.00 | ||
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
2,275,196.20 |
479,596.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,795,600.00 | ||
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
266,100.00 |
266,100.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
21005 |
医疗保障 |
266,100.00 |
266,100.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2100501 |
行政单位医疗 |
266,100.00 |
266,100.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
212 |
城乡社区支出 |
171,822.69 |
171,822.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
21299 |
其他城乡社区支出 |
171,822.69 |
171,822.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2129999 |
其他城乡社区支出 |
171,822.69 |
171,822.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
215 |
资源勘探信息等支出 |
3,614,399.48 |
3,614,399.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
21507 |
国有资产监管 |
3,614,399.48 |
3,614,399.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2150701 |
行政运行 |
3,394,399.48 |
3,394,399.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2150799 |
其他国有资产监管支出 |
220,000.00 |
220,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
221 |
住房保障支出 |
246,900.00 |
246,900.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
22102 |
住房改革支出 |
246,900.00 |
246,900.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2210201 |
住房公积金 |
246,900.00 |
246,900.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
229 |
其他支出 |
374,600.00 |
374,600.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
22902 |
年初预留 |
201,700.00 |
201,700.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2290200 |
年初预留 |
201,700.00 |
201,700.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
22999 |
其他支出 |
172,900.00 |
172,900.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2299901 |
其他支出 |
172,900.00 |
172,900.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
附件3
|
|
|
|
支出决算表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位:元 |
编制单位:漳州市人民政府国有资产监督管理委员会 |
2015年度 |
|
|
|
|
财决04表 | |||
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |||
支出功能分类科目编码 |
科目名称 | ||||||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
合计 |
7,473,442.98 |
5,383,650.58 |
2,089,792.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
201 |
一般公共服务支出 |
740,184.52 |
404,444.52 |
335,740.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
82,499.85 |
82,499.85 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2010301 |
行政运行 |
82,499.85 |
82,499.85 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
20110 |
人力资源事务 |
335,740.00 |
|
335,740.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2011006 |
军队转业干部安置 |
335,740.00 |
|
335,740.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
20199 |
其他一般公共服务支出 |
321,944.67 |
321,944.67 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
321,944.67 |
321,944.67 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
208 |
社会保障和就业支出 |
2,108,062.00 |
459,942.00 |
1,648,120.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
20805 |
行政事业单位离退休 |
364,342.00 |
364,342.00 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
364,342.00 |
364,342.00 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
20809 |
退役安置 |
508,700.00 |
|
508,700.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2080999 |
其他退役安置支出 |
508,700.00 |
|
508,700.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
1,235,020.00 |
95,600.00 |
1,139,420.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
1,235,020.00 |
95,600.00 |
1,139,420.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
266,100.00 |
266,100.00 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
21005 |
医疗保障 |
266,100.00 |
266,100.00 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2100501 |
行政单位医疗 |
266,100.00 |
266,100.00 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
212 |
城乡社区支出 |
171,822.69 |
171,822.69 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
21299 |
其他城乡社区支出 |
171,822.69 |
171,822.69 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2129999 |
其他城乡社区支出 |
171,822.69 |
171,822.69 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
215 |
资源勘探信息等支出 |
3,569,841.37 |
3,569,841.37 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
21507 |
国有资产监管 |
3,569,841.37 |
3,569,841.37 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2150701 |
行政运行 |
3,349,841.37 |
3,349,841.37 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2150799 |
其他国有资产监管支出 |
220,000.00 |
220,000.00 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
221 |
住房保障支出 |
246,900.00 |
246,900.00 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
22102 |
住房改革支出 |
246,900.00 |
246,900.00 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2210201 |
住房公积金 |
246,900.00 |
246,900.00 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
229 |
其他支出 |
370,532.40 |
264,600.00 |
105,932.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
22902 |
年初预留 |
201,700.00 |
201,700.00 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2290200 |
年初预留 |
201,700.00 |
201,700.00 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
22999 |
其他支出 |
168,832.40 |
62,900.00 |
105,932.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2299901 |
其他支出 |
168,832.40 |
62,900.00 |
105,932.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
附件4
|
|
|
|
|
|
|
|
财政拨款收入支出决算总表 |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
编制单位:漳州市人民政府国有资产监督管理委员会 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2015年度 |
|
| ||
收 入 |
支 出 | ||||||||||||||
项 目 |
行次 |
年初预算数 |
调整预算数 |
决算数 |
项目(按功能分类) |
行次 |
年初预算数 |
调整预算数 |
决算数 | ||||||
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 | |||||||
栏 次 |
|
1 |
2 |
3 |
栏 次 |
|
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
3,179,000.00 |
3,179,000.00 |
7,027,888.69 |
一、一般公共服务支出 |
31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
740,184.52 |
740,184.52 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
0.00 |
|
二、外交支出 |
32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
3 |
|
|
|
三、国防支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
4 |
|
|
|
四、公共安全支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
5 |
|
|
|
五、教育支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
6 |
|
|
|
六、科学技术支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
7 |
|
|
|
七、文化体育与传媒支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
8 |
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,744,502.78 |
1,744,502.78 |
|
|
9 |
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
266,100.00 |
266,100.00 |
|
|
10 |
|
|
|
十、节能环保支出 |
40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
11 |
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
171,822.69 |
171,822.69 |
|
|
12 |
|
|
|
十二、农林水支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
13 |
|
|
|
十三、交通运输支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
14 |
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
44 |
2,932,100.00 |
2,932,100.00 |
0.00 |
2,932,100.00 |
2,932,100.00 |
0.00 |
3,569,841.37 |
3,569,841.37 |
|
|
15 |
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
16 |
|
|
|
十六、金融支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
17 |
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
18 |
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
19 |
|
|
|
十九、住房保障支出 |
49 |
246,900.00 |
246,900.00 |
0.00 |
246,900.00 |
246,900.00 |
0.00 |
246,900.00 |
246,900.00 |
|
|
20 |
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
21 |
|
|
|
二十一、其他支出 |
51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
370,532.40 |
370,532.40 |
|
|
22 |
|
|
|
二十二、债务还本支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
23 |
|
|
|
二十三、债务付息支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
本年收入合计 |
24 |
3,179,000.00 |
3,179,000.00 |
7,027,888.69 |
本年支出合计 |
77 |
3,179,000.00 |
3,179,000.00 |
0.00 |
3,179,000.00 |
3,179,000.00 |
0.00 |
7,109,883.76 |
7,109,883.76 |
|
|
25 |
|
|
|
|
78 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
26 |
0.00 |
0.00 |
426,220.78 |
年末财政拨款结转和结余 |
79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
344,225.71 |
344,225.71 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
27 |
0.00 |
0.00 |
426,220.78 |
基本支出结转 |
80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
140,158.11 |
140,158.11 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
28 |
0.00 |
0.00 |
|
项目支出结转和结余 |
81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
204,067.60 |
204,067.60 |
|
|
29 |
|
|
|
|
82 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
总计 |
30 |
3,179,000.00 |
3,179,000.00 |
7,454,109.47 |
总计 |
83 |
3,179,000.00 |
3,179,000.00 |
0.00 |
3,179,000.00 |
3,179,000.00 |
0.00 |
7,454,109.47 |
7,454,109.47 |
|
扫一扫在手机打开当前页