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政府信息公开
当前位置:漳州市人民政府国有资产监督管理委员会 > 资金信息 > 财政预决算及三公经费

2015年度福建省漳州市国资委决算说明附件1-4

 

附件1
 

 
 
 
 
 
 
 
收入支出决算总表
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
金额单位:元
编制单位:漳州市人民政府国有资产监督管理委员会
 
 
 
 
2015年度
 
 
 
 
 
 
财决01
收入
支出
项目
行次
年初预算数
调整预算数
决算数
项目(按功能分类)
行次
年初预算数
调整预算数
决算数
项目(按支出性质和经济分类)
行次
年初预算数
调整预算数
决算数
栏次
 
1
2
3
栏次
 
4
5
6
栏次
 
7
8
9
一、财政拨款收入
1
3,179,000.00
3,179,000.00
7,027,888.69
一、一般公共服务支出
37
0.00
0.00
740,184.52
一、基本支出
60
2,959,000.00
2,959,000.00
5,383,650.58
  其中:政府性基金预算财政拨款
2
0.00
0.00
 
二、外交支出
38
0.00
0.00
 
    人员经费
61
2,343,300.00
2,343,300.00
4,807,249.77
二、上级补助收入
3
0.00
0.00
0.00
三、国防支出
39
0.00
0.00
 
    日常公用经费
62
615,700.00
615,700.00
576,400.81
三、事业收入
4
0.00
0.00
0.00
四、公共安全支出
40
0.00
0.00
 
二、项目支出
63
220,000.00
220,000.00
2,089,792.40
四、经营收入
5
0.00
0.00
0.00
五、教育支出
41
0.00
0.00
 
    基本建设类项目
64
0.00
0.00
 
五、附属单位上缴收入
6
0.00
0.00
0.00
六、科学技术支出
42
0.00
0.00
 
    行政事业类项目
65
220,000.00
220,000.00
2,089,792.40
六、其他收入
7
0.00
0.00
1,795,600.00
七、文化体育与传媒支出
43
0.00
0.00
 
三、上缴上级支出
66
0.00
0.00
0.00
 
8
 
 
 
八、社会保障和就业支出
44
0.00
0.00
2,108,062.00
四、经营支出
67
0.00
0.00
0.00
 
9
 
 
 
九、医疗卫生与计划生育支出
45
0.00
0.00
266,100.00
五、对附属单位补助支出
68
0.00
0.00
0.00
 
10
 
 
 
十、节能环保支出
46
0.00
0.00
 
 
69
 
 
 
 
11
 
 
 
十一、城乡社区支出
47
0.00
0.00
171,822.69
支出经济分类
70
 
12
 
 
 
十二、农林水支出
48
0.00
0.00
 
基本支出和项目支出合计
71
7,473,442.98
 
13
 
 
 
十三、交通运输支出
49
0.00
0.00
 
    工资福利支出
72
3,478,450.44
 
14
 
 
 
十四、资源勘探信息等支出
50
2,932,100.00
2,932,100.00
3,569,841.37
    商品和服务支出
73
1,205,575.21
 
15
 
 
 
十五、商业服务业等支出
51
0.00
0.00
 
    对个人和家庭的补助
74
2,621,055.33
 
16
 
 
 
十六、金融支出
52
0.00
0.00
 
    对企事业单位的补贴
75
0.00
 
17
 
 
 
十七、援助其他地区支出
53
0.00
0.00
 
    债务利息支出
76
0.00
 
18
 
 
 
十八、国土海洋气象等支出
54
0.00
0.00
 
    基本建设支出
77
0.00
 
19
 
 
 
十九、住房保障支出
55
246,900.00
246,900.00
246,900.00
    其他资本性支出
78
168,362.00
 
20
 
 
 
二十、粮油物资储备支出
56
0.00
0.00
 
    其他支出
79
0.00
 
21
 
 
 
二十一、其他支出
57
0.00
0.00
370,532.40
 
80
 
 
 
 
22
 
 
 
二十二、债务还本支出
58
0.00
0.00
 
 
81
 
 
 
 
23
 
 
 
二十三、债务付息支出
59
0.00
0.00
 
 
82
 
 
 
本年收入合计
24
3,179,000.00
3,179,000.00
8,823,488.69
本年支出合计
83
3,179,000.00
3,179,000.00
7,473,442.98
    用事业基金弥补收支差额
25
0.00
0.00
0.00
    结余分配
84
0.00
    年初结转和结余
26
0.00
0.00
426,220.78
      交纳所得税
85
0.00
      基本支出结转
27
0.00
      提取职工福利基金
86
0.00
      项目支出结转和结余
28
426,220.78
      转入事业基金
87
0.00
      经营结余
29
0.00
      其他
88
0.00
 
30
 
 
 
    年末结转和结余
89
0.00
0.00
1,776,266.49
 
31
 
 
 
      基本支出结转
90
140,158.11
 
32
 
 
 
      项目支出结转和结余
91
1,636,108.38
 
33
 
 
 
      经营结余
92
0.00
 
34
 
 
 
 
93
 
 
 
 
35
 
 
 
 
94
 
 
 
总计
36
3,179,000.00
3,179,000.00
9,249,709.47
总计
95
3,179,000.00
3,179,000.00
9,249,709.47

 
附件2

 
 
 
 
 
收入决算表
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
金额单位:元
编制单位:漳州市人民政府国有资产监督管理委员会
2015年度
 
 
 
 
财决03表
项目
本年收入合计
财政拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位上缴收入
其他收入
支出功能分类科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
4
5
6
7
合计
8,823,488.69
7,027,888.69
0.00
0.00
0.00
0.00
1,795,600.00
201
一般公共服务支出
801,428.32
801,428.32
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20103
政府办公厅(室)及相关机构事务
82,499.85
82,499.85
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2010301
 行政运行
82,499.85
82,499.85
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20110
人力资源事务
335,740.00
335,740.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2011006
 军队转业干部安置
335,740.00
335,740.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20199
其他一般公共服务支出
383,188.47
383,188.47
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2019999
 其他一般公共服务支出
383,188.47
383,188.47
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
207
文化体育与传媒支出
200,000.00
200,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20701
文化
200,000.00
200,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2070199
 其他文化支出
200,000.00
200,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
208
社会保障和就业支出
3,148,238.20
1,352,638.20
0.00
0.00
0.00
0.00
1,795,600.00
20805
行政事业单位离退休
364,342.00
364,342.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2080501
 归口管理的行政单位离退休
364,342.00
364,342.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20809
退役安置
508,700.00
508,700.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2080999
 其他退役安置支出
508,700.00
508,700.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20899
其他社会保障和就业支出
2,275,196.20
479,596.20
0.00
0.00
0.00
0.00
1,795,600.00
2089901
 其他社会保障和就业支出
2,275,196.20
479,596.20
0.00
0.00
0.00
0.00
1,795,600.00
210
医疗卫生与计划生育支出
266,100.00
266,100.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21005
医疗保障
266,100.00
266,100.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2100501
 行政单位医疗
266,100.00
266,100.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
212
城乡社区支出
171,822.69
171,822.69
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21299
其他城乡社区支出
171,822.69
171,822.69
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2129999
 其他城乡社区支出
171,822.69
171,822.69
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
215
资源勘探信息等支出
3,614,399.48
3,614,399.48
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21507
国有资产监管
3,614,399.48
3,614,399.48
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2150701
 行政运行
3,394,399.48
3,394,399.48
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2150799
 其他国有资产监管支出
220,000.00
220,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
221
住房保障支出
246,900.00
246,900.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
22102
住房改革支出
246,900.00
246,900.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2210201
 住房公积金
246,900.00
246,900.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
229
其他支出
374,600.00
374,600.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
22902
年初预留
201,700.00
201,700.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2290200
 年初预留
201,700.00
201,700.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
22999
其他支出
172,900.00
172,900.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2299901
 其他支出
172,900.00
172,900.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

 


附件3

 
 
 
 
支出决算表
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
金额单位:元
编制单位:漳州市人民政府国有资产监督管理委员会
2015年度
 
 
 
 
财决04表
项目
本年支出合计
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
4
5
6
合计
7,473,442.98
5,383,650.58
2,089,792.40
0.00
0.00
0.00
201
一般公共服务支出
740,184.52
404,444.52
335,740.00
0.00
0.00
0.00
20103
政府办公厅(室)及相关机构事务
82,499.85
82,499.85
 
0.00
0.00
0.00
2010301
 行政运行
82,499.85
82,499.85
 
0.00
0.00
0.00
20110
人力资源事务
335,740.00
 
335,740.00
0.00
0.00
0.00
2011006
 军队转业干部安置
335,740.00
 
335,740.00
0.00
0.00
0.00
20199
其他一般公共服务支出
321,944.67
321,944.67
 
0.00
0.00
0.00
2019999
 其他一般公共服务支出
321,944.67
321,944.67
 
0.00
0.00
0.00
208
社会保障和就业支出
2,108,062.00
459,942.00
1,648,120.00
0.00
0.00
0.00
20805
行政事业单位离退休
364,342.00
364,342.00
 
0.00
0.00
0.00
2080501
 归口管理的行政单位离退休
364,342.00
364,342.00
 
0.00
0.00
0.00
20809
退役安置
508,700.00
 
508,700.00
0.00
0.00
0.00
2080999
 其他退役安置支出
508,700.00
 
508,700.00
0.00
0.00
0.00
20899
其他社会保障和就业支出
1,235,020.00
95,600.00
1,139,420.00
0.00
0.00
0.00
2089901
 其他社会保障和就业支出
1,235,020.00
95,600.00
1,139,420.00
0.00
0.00
0.00
210
医疗卫生与计划生育支出
266,100.00
266,100.00
 
0.00
0.00
0.00
21005
医疗保障
266,100.00
266,100.00
 
0.00
0.00
0.00
2100501
 行政单位医疗
266,100.00
266,100.00
 
0.00
0.00
0.00
212
城乡社区支出
171,822.69
171,822.69
 
0.00
0.00
0.00
21299
其他城乡社区支出
171,822.69
171,822.69
 
0.00
0.00
0.00
2129999
 其他城乡社区支出
171,822.69
171,822.69
 
0.00
0.00
0.00
215
资源勘探信息等支出
3,569,841.37
3,569,841.37
 
0.00
0.00
0.00
21507
国有资产监管
3,569,841.37
3,569,841.37
 
0.00
0.00
0.00
2150701
 行政运行
3,349,841.37
3,349,841.37
 
0.00
0.00
0.00
2150799
 其他国有资产监管支出
220,000.00
220,000.00
 
0.00
0.00
0.00
221
住房保障支出
246,900.00
246,900.00
 
0.00
0.00
0.00
22102
住房改革支出
246,900.00
246,900.00
 
0.00
0.00
0.00
2210201
 住房公积金
246,900.00
246,900.00
 
0.00
0.00
0.00
229
其他支出
370,532.40
264,600.00
105,932.40
0.00
0.00
0.00
22902
年初预留
201,700.00
201,700.00
 
0.00
0.00
0.00
2290200
 年初预留
201,700.00
201,700.00
 
0.00
0.00
0.00
22999
其他支出
168,832.40
62,900.00
105,932.40
0.00
0.00
0.00
2299901
 其他支出
168,832.40
62,900.00
105,932.40
0.00
0.00
0.00

 


附件4

 
 
 
 
 
 
 
 
 
财政拨款收入支出决算总表
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
编制单位:漳州市人民政府国有资产监督管理委员会
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2015年度
 
 
    
    
   
行次
年初预算数
调整预算数
决算数
项目(按功能分类)
行次
年初预算数
调整预算数
决算数
小计
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
小计
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
小计
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
   
 
1
2
3
   
 
4
5
6
7
8
9
10
11
12
一、一般公共预算财政拨款
1
3,179,000.00
3,179,000.00
7,027,888.69
一、一般公共服务支出
31
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
740,184.52
740,184.52
 
二、政府性基金预算财政拨款
2
0.00
0.00
 
二、外交支出
32
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
 
 
 
 
3
 
 
 
三、国防支出
33
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
 
 
 
 
4
 
 
 
四、公共安全支出
34
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
 
 
 
 
5
 
 
 
五、教育支出
35
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
 
 
 
 
6
 
 
 
六、科学技术支出
36
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
 
 
 
 
7
 
 
 
七、文化体育与传媒支出
37
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
 
 
 
 
8
 
 
 
八、社会保障和就业支出
38
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,744,502.78
1,744,502.78
 
 
9
 
 
 
九、医疗卫生与计划生育支出
39
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
266,100.00
266,100.00
 
 
10
 
 
 
十、节能环保支出
40
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
 
 
 
 
11
 
 
 
十一、城乡社区支出
41
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
171,822.69
171,822.69
 
 
12
 
 
 
十二、农林水支出
42
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
 
 
 
 
13
 
 
 
十三、交通运输支出
43
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
 
 
 
 
14
 
 
 
十四、资源勘探信息等支出
44
2,932,100.00
2,932,100.00
0.00
2,932,100.00
2,932,100.00
0.00
3,569,841.37
3,569,841.37
 
 
15
 
 
 
十五、商业服务业等支出
45
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
 
 
 
 
16
 
 
 
十六、金融支出
46
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
 
 
 
 
17
 
 
 
十七、援助其他地区支出
47
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
 
 
 
 
18
 
 
 
十八、国土海洋气象等支出
48
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
 
 
 
 
19
 
 
 
十九、住房保障支出
49
246,900.00
246,900.00
0.00
246,900.00
246,900.00
0.00
246,900.00
246,900.00
 
 
20
 
 
 
二十、粮油物资储备支出
50
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
 
 
 
 
21
 
 
 
二十一、其他支出
51
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
370,532.40
370,532.40
 
 
22
 
 
 
二十二、债务还本支出
52
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
 
 
 
 
23
 
 
 
二十三、债务付息支出
53
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
 
 
 
本年收入合计
24
3,179,000.00
3,179,000.00
7,027,888.69
本年支出合计
77
3,179,000.00
3,179,000.00
0.00
3,179,000.00
3,179,000.00
0.00
7,109,883.76
7,109,883.76
 
 
25
 
 
 
 
78
 
 
 
 
 
 
 
 
 
年初财政拨款结转和结余
26
0.00
0.00
426,220.78
年末财政拨款结转和结余
79
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
344,225.71
344,225.71
 
一、一般公共预算财政拨款
27
0.00
0.00
426,220.78
    基本支出结转
80
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
140,158.11
140,158.11
 
二、政府性基金预算财政拨款
28
0.00
0.00
 
    项目支出结转和结余
81
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
204,067.60
204,067.60
 
 
29
 
 
 
 
82
 
 
 
 
 
 
 
 
 
总计
30
3,179,000.00
3,179,000.00
7,454,109.47
总计
83
3,179,000.00
3,179,000.00
0.00
3,179,000.00
3,179,000.00
0.00
7,454,109.47
7,454,109.47
 

 


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